一直以來,池州市投資控股集團認(rèn)真貫徹國資監(jiān)管和國企監(jiān)督要求,不斷健全完善內(nèi)部審計工作機制和制度,扎實開展“經(jīng)濟體檢”工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在科學(xué)決策、規(guī)范管理中的監(jiān)督作用,有效提高國有資本運行和配置效率。
根據(jù)年度內(nèi)部審計工作計劃,自10月中旬開始,集團聘請專業(yè)審計機構(gòu)對所屬二級集團及其子公司參股管理的約50家企業(yè),開展參股經(jīng)營管理及效益情況專項審計,切實防止“只投不管”現(xiàn)象。
經(jīng)過兩個多月的審計工作,集團全面梳理參股經(jīng)營投資企業(yè)情況,基本摸清投資情況整體底數(shù),整理歸總一些管理過程中存在的問題及不足,督促在審計整改的過程中規(guī)范參股公司管理,進一步完善產(chǎn)權(quán)投資及投后管理內(nèi)部制度,加強日常運行監(jiān)測,及時掌握參股企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營情況,履行出資人應(yīng)盡職責(zé),維護國有股東權(quán)益,提高投資效益,降低投資和經(jīng)營風(fēng)險,有效保障集團高質(zhì)量發(fā)展。